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主辦單位:中共九江市委政法委員會
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九江市委政法委2017年度部門決算
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  九江市委政法委2017年度部門決算

  目    錄

  第一部分  市委政法委概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

 

  第二部分  2017年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資產占用情況表

 

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

  情況說明

  六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、預算績效情況說明

 

  第四部分  名詞解釋

  第一部分  九江市委政法委概況

  一、部門主要職能

  九江市委政法委員會是市委領導和管理全市政法工作的職能部門,從宏觀上組織領導全市政法各部門的工作,指導各縣(市、區)委政法委的工作。其主要職責是:

  (1)貫徹執行中央、省委和市委、市政府有關政法工作的方針、政策和工作部署,統一政法各部門的思想和行動。

  (2)組織推動依法治市方略的實施,調查研究實施中存在的問題,向市委提出建議。

  (3)根據中央、省委和市委、市政府總體要求,對一定時期內的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。

  (4)組織、協調、指導維護社會穩定的工作。

  (5)組織、協調社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。

  (6)檢查政法部門執行法律法規和黨的方針政策的情況,結合我市實際,研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施。

  (7)大力支持和嚴格監督政法各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門各負其責、密切配合、相互制約,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協調有爭議的重大、疑難案件。

  (8)針對新時期政法工作出現的新情況、新問題,組織推動政法戰線的調查研究工作,提出解決問題的對策。

  (9)協調、推動政法工作改革,通過改革進一步加強政法工作。

  (10)加強政法干部隊伍建設和政法各部門領導班子建設,協助黨委及其組織部門考察、管理政法部門的領導干部。

  (11)指導下級政法委員會和社會治安綜合治理委員會的工作。

  (12)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

  市委政法委內設辦公室、政治處、研究室、執法監督室、機關黨總支、信息化辦公室等6個科室。

  九江市社會治安綜合治理委員會辦公室、市委610辦公室、市委維護社會穩定領導小組辦公室與九江市委政法委員會合署辦公,九江市法學會劃歸九江市委政法委管理。

  市綜治辦主要工作職責

  1、協調、指導各地各部門貫徹落實市委、市政府關于加強和創新社會管理的決策部署,督促各項社會管理綜合治理工作措施和工作任務的落實。

  2、掌握全市各地治安狀況,分析治安形勢,研究提出相應的措施和對策。

  3、指導、督促、檢查全市各地社會治安防范工作,推動治安防范各項措施的落實。

  4、總結、推廣各地社會管理綜合治理工作的成功經驗和做法;負責綜治宣傳工作,組織推動社會管理綜合治理的理論研究工作。

  5、對全市社會管理綜合治理目標管理責任制的執行情況進行檢查、考核、評比,提出實施獎勵或處罰的建議。

  6、協調、推動涉及多個部門的社會管理重要事項的解決。

  7、指導下級社會管理綜合治理委員會辦公室工作。

  8、完成上級領導交辦的其他工作任務。

  九江市綜治辦內設基層基礎科、綜合指導科、矛盾糾紛排查調處工作室、宣傳科4個科室。

  市委610辦主要工作職責

  1、組織、協調、指導防范和處理法輪功及其他邪教和對社會有害氣功組織問題的工作。

  2、了解、掌握邪教組織的重要情況和發展動向,提出防范處理邪教組織方面的意見和舉措。

  3、協調、聯絡全市各地防范和處理法輪功及邪教問題工作,督促、檢查防范處理法輪功邪教有關事項的落實工作;負責防范、處理法輪功及邪教問題的社會宣傳工作。

  4、負責防范處理邪教工作的文電、保密工作。

  5、負責與外省、市之間關于防范處理法輪功及其他邪教和對社會有危害氣功組織的交流與協作工作。

  6、指導下級610辦公室的工作。

  7、完成上級領導交辦的其他工作任務。

  市委610辦公室內設一科、二科2個科室。

  市委維穩辦主要工作職責

  1、貫徹落實中央和省市工作部署和領導的重要指示,組織開展全市的維護穩定工作,對全市維護穩定工作進行檢查、指導和督辦。

  2、掌握全市社會穩定情況,對影響穩定的重大問題和重要情況及時報告市委、市政府和省委維穩辦并組織協調處理和督辦。

  3、定期綜合分析全省影響社會穩定的情況,預測形勢,提出對策,供市委、市政府決策參考。

  4、組織開展影響社會穩定問題的排查工作,及時發現和掌握影響穩定的問題,向市委、市政府和有關部門提出化解矛盾、消除隱患的措施建議。

  5、在市委、市政府統一領導下,協調組織有關部門做好敏感期、國家重大政治活動和重大節慶期間的維護穩定工作。

  6、對發生的群體性事件,在市委、市政府領導下,及時協調有關地方和部門妥善處置,并總結經驗教訓,提出改進工作措施。

  7、加強制度化、規范化建設,進一步推進維穩信息督查員隊伍建設,完善信息、排查和協調、督辦等各項維護穩定工作機制,強化維護穩定工作責任制,并對發生嚴重危害社會穩定問題的地方、部門,配合市綜治辦實施責任查究。

  8、組織推動全市健全完善重大決策社會穩定風險評估和群體性事件應急處置兩項機制建設。

  9、完成上級領導交辦的其他工作任務。

  市委維穩辦內設信息科、督查科、社會調查科3個科室。

  市法學會主要工作職責

  1、組織法學工作者、法律工作者學習和貫徹黨的基本理論、基本路線、基本綱領、基本經驗,提高政治素質和業務素質,堅持正確的政治方向。引領、繁榮法學研究,對社會主義民主法制建設中的理論和實踐問題,進行學術研討,提出對策和建議。

  2、組織法學工作者、法律工作者深入實際調查研究,反映新情況,研究新問題,開展法學學術交流與合作,加強信息的交流和傳播。

  3、組織評選和表彰先進法學工作者和優秀法學研究成果活動,營造尊重人才、鼓勵創新的良好環境。

  4、參與法學教育,培養法學、法律人才。反映會員和法學界、法律界的意見與要求,維護會員的合法權益。

  5、指導、協調會員的工作,履行主管法學研究和法學交流社團的職責,做好監督和管理工作。

  6、發揮人才、智力優勢,開展多種形式的法律服務。

  7、承辦省法學會、市委政法委交辦的其他事項。

  市法學會下設秘書處。

 

  二、部門基本情況

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

  本部門2017年年末編制人數31人,其中:行政編制28人、工勤編制3人;實有人數31人,其中:在職人數31人,包括行政人員28人,工勤編3人;退休人員6人。

 

  第二部分 2017年度部門決算表  附件:表格下載 

 

  第三部分  2017年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2017年度收入總計1350.81萬元,其中年初結轉和結余186.18萬元,較2016年減少290.02萬元,下降60.9%;本年收入合計1164.63萬元,較2016年增加110.50萬元,增長10.51%,主要原因是:其他收入的增加。

  本年收入的具體構成為:財政撥款收入1109.35萬元,占95.25%;其他收入55.28萬元,占4.75%。 

  二、支出決算情況說明

  本部門2017年度支出總計1350.81萬元,其中本年支出合計1011.51萬元,較2016年減少332.63萬元,下降24.75%,主要原因是:存在應付未付款;年末結轉和結余339.30萬元,較2016年增加153.12萬元,增長82.24%,主要原因是:預扣職業年金和存在應付未付款。

  本年支出的具體構成為:基本支出956.23萬元,占70.79%。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1019.73萬元,決算數為956.23萬元,完成年初預算的93.77%。其中:

  (一)一般公共服務支出年初預算數為938.02萬元,決算數為860.89萬元,完成年初預算的91.78%,主要原因是:預扣職業年金。

  (二)社會保障和就業支出年初預算數為41.86萬元,決算數為50.84萬元,完成年初預算的121.45%,主要原因是:增人增資。

  (三)醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為15.94萬元,決算數為19.50萬元,完成年初預算的122.33%,主要原因是:增人增資。

  (四)住房保障以出初預算數為23.91萬元,決算數為25萬元,完成年初預算的104.56%,主要原因是:增人增資。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出956.23萬元,其中:

  (一)工資福利支出344.08萬元,較2016年增加49.24萬元,增長16.70%,主要原因是:增人增資。

  (二)商品和服務支出197.61萬元,較2016年減少115.75萬元,下降36.94%,主要原因是:公車改革及存在應付未付款。

  (三)對個人和家庭補助支出414.53萬元,較2016年減少304.27萬元,下降42.33%,主要原因是:科目調整。

  (四)其他資本性支出0萬元,較2016年減少17.14萬元,下降100%,主要原因是:調整科目。

  五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為40萬元,決算數為8.89萬元,完成預算的22.23%,決算數較2016年減少22.16萬元,下降71.37%,其中:

  (一)我委無因公出國(境)支出預算。

  (二)公務接待費支出年初預算數為40萬元,決算數為8.89萬元,完成預算的22.23%,決算數較2016年減少1.22萬元,下降12.07%。主要原因是:存在應付未付款。

  (三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100 %;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的100%,決算數較2016年減少20.94萬元,下降100%。主要原因是:公車改革。

  六、機關運行經費支出情況說明

  本部門2017年度機關運行經費支出197.61萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年減少132.90萬元,下降40.21%,主要原因是:公車改革及存在應付未付款。

  七、政府采購支出情況說明

  本部門2017年度政府采購支出總額6.65萬元,其中:政府采購貨物支出6.65萬元。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

  八、預算績效情況說明

  我委無績效管理支出。

 

  第四部分  名詞解釋

  一、收入科目

  財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服務支出(類)共產黨事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (二)一般公共服務支出(類)共產黨事務(款)其他共產黨事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于中國共產黨的事務支出。

  (三)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  (四)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  (五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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